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Sugestiones relativas al control interno derivados de auditorias de estados financieros

Sugestiones relativas al control interno derivados de auditorias de estados financieros

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rio Gamiz, Alberto del
Formato: Tesis de licenciatura
Publicado: MX 1964
Materias:
Ciencias Sociales
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000074741
http://132.248.9.195/pmig2020/0074741/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000074741
http://132.248.9.195/pmig2020/0074741/Index.html

Ejemplares similares

  • La carta de sugestiones al control interno como complemento a la auditoria de estados financieros
    por: Tarriba Rojo, Humberto
    Publicado: (1969)
  • El memorandum de sugestiones derivado de la auditoria de estados financieros
    por: Hernandez Martinez, Eduardo
    Publicado: (1969)
  • La carta de observaciones y sugestiones como resultado de la evaluacion del sistema de control interno en la auditoria de estados financieros
    por: Martinez Barragan Tapia, Gloria
    Publicado: (1972)
  • La importancia relativa en la auditoria de estados financieros
    por: Pena Menchaca, Roberto de la
    Publicado: (1970)
  • Breves consideraciones relativas a la auditoria de estados financieros
    por: Tovar Quintanar, Fernando
    Publicado: (1970)

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